|
Faktúra |
|
Faktúry za 04/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
Záhradné náradie
|
8,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
44/2025
|
vrecká do vysávača Kärcher
|
10,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Skrutka s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
43/2025
|
Toner HP LaserJet M234
|
53,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
Objednávka |
42/2025
|
pomôcky na chémiu
|
4,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Hattech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
41/2025
|
akumulátor do kosačky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
AUTOBATERKY s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
40/2025
|
Verejná správa - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 02/2025
|
Párna práčka LG FSR5A94WL
|
452,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
38/2025
|
šnúra na prádlo a prací prášok
|
11,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
39/2025
|
kôš na prádlo
|
15,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KIK textil a Mon - Food spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
37/2025
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Ing. Marek Kríž |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
36/2025
|
webkamera
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
Objednávka |
33/2025
|
Stretnutie ekonómov - ubytovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
34/2025
|
vodoinštalačný materiál
|
7,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Tibor Koťo - UNIVERZAL |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
35/2025
|
olej a struna do kosačky
|
35,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Hattech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
32/2025
|
Projektové energetické hodnotenie pre stavbu
|
9 471.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Ing. arch. Róbert Lajčiak - ABACUS |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
Porada riaditeľov - ubytovanie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
Toner Brother TN 2421
|
78,75 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.03.2025 |
|
Objednávka |
30/2025
|
Náplň do perá
|
4,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Iveta Kundrátová - VIVA Potraviny NsP |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
Objednávka |
28/2025
|
napájací adaptér
|
33,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
Objednávka |
27/2025
|
Materiál k oprave
|
22,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová, UNITERM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
Objednávka |
26/2025
|
HDMI kábel 10 m
|
45,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
alkalické batérie
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 02/2025
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
Objednávka |
24/2025
|
HDMI kábel 10 m
|
45,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
Zmluva |
Poistná zmluva 11-424831
|
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 11-424831
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.02.2024 |
|
Objednávka |
23/2025
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
Objednávka |
22/2025
|
Pranie prádla
|
66,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb_hlasové a dátové služby
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
21/2025
|
Tlačivá
|
48,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
Objednávka |
20/2025
|
oprava odpadu
|
54,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Ing. František Salanci GAS-SERVICE |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
Objednávka |
19/2025
|
Led žiarovka
|
6,59 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
Objednávka |
18/2025
|
stojacia lampa Krištof
|
37,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
inovačné vzdelávanie Nové trendy v carvingovom lyžovaní
|
366,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
Objednávka |
13/2025
|
Workbook - odidenec
|
15,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
Objednávka |
14/2025
|
kľúč, lakovaný popisovač
|
23,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Imrich Hovanec, NOVUM, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
Objednávka |
12/2025
|
Toner Brother TN 2421
|
20,09 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
Objednávka |
15/205
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
462,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
Objednávka |
16/2025
|
Inzercia _ Zemplín - kraj srdca a tradícií
|
281,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 01/2025
|
žalúzie, jedálenská stolička 10 ks, jedálenský stôl 2 ks
|
1 244.25 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
odborná literatúra - mzdová účtovníčka
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
KVARFOLIO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
Objednávka |
10/2025
|
lyžiarsky kurz 2025
|
13 800,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
Objednávka |
09/2025
|
Online smernice a predpisy pre školstvo
|
226,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
Objednávka |
8/2025
|
doplnenie lekárničky
|
33,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Lekáreň pri Nemocnici Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
Objednávka |
4/2025
|
kancelárske potreby - Anglická olympiáda OK
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
Objednávka |
5/2025
|
občerstvenie - Anglická olympiáda OK
|
24,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
GVP, spol. s r.o., Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
Objednávka |
6/2025
|
servis lyží
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Mgr. Jozef Lišaník - CYKLORIDE |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
Objednávka |
7/2025
|
ceny ANJ olympiáda
|
278,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
Objednávka |
3/2025
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
Objednávka |
2/2025
|
odborná literatúra
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
Objednávka |
1/2025
|
EDu Page eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky za 2. polrok 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
Objednávka |
143/2024
|
metlička s lopatkou, kuch. utierky
|
41,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
JYSK s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
Objednávka |
138/2024
|
valček na maľovanie
|
7,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
František Bačovčin GLANZ |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
Objednávka |
139/2024
|
Primalex
|
36,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Farby Laky SIMY, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
Objednávka |
140/2024
|
Stavebné práce a materiál
|
450,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Reinter s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
Objednávka |
141/2024
|
wifi router, kancelársky papier
|
724,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.12.2024 |
|
Objednávka |
142/2024
|
montáž armatúr SV, TÚV
|
899,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3_ TS mesta Humenné _ komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
Objednávka |
137/2024
|
Vysávače Kärcher
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
TESCO STORIES SR, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
Objednávka |
136/2024
|
Lamelová stena
|
950,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Tomáš Čabala _ TOMSTOL |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Objednávka |
134/2024
|
polep fólii
|
780,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Martin Grec - GRE-CO |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.12.2024 |
|
Zmluva |
510000199
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 5100000199
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
Objednávka |
135/2024
|
čistiace potreby a kancelárske potreby
|
1 039,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Objednávka |
133/2024
|
vianočná pohľadnica
|
48,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Ingrid Piňková |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
Objednávka |
132/2024
|
toner Canon , Lexmark
|
166,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
Objednávka |
131/2024
|
kancelársky papier + kancelárske kreslo
|
416,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
Objednávka |
130/2024
|
Pranie prádla
|
78,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Výmena PVC
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Reinter s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva č.8/2025/RÚŠS
|
organizácia "Olympiády v anglickom jazyku"
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 09/2024
|
Posilňovacie náradie, počítačové stoly, skrinky
|
3 182,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
Objednávka |
127/2024
|
Základný zjazdový kurz - Inštruktor lyžovania
|
366,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
Objednávka |
129/2024
|
Menovka závesná
|
201,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
Objednávka |
128/2024
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
Objednávka |
124/2024
|
predlžovacie káble
|
31,95 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
126/2024
|
kľúčka na zámok - telocvičňa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
REPO Humenné, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
125/2024
|
video kábel HDMI + doprava
|
17,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
123/2024
|
Deratizácia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
DLC s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Zmluva |
5100000199_2025_2026
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
Objednávka |
122/2024
|
bezdrôtový zvonček + batérie
|
35,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
121/2024
|
výroba kľúčov, značkovače
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Helena Volanszká- ROSANA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
120/2024
|
eviron. vzdelávanie, zber odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
Objednávka |
119/2024
|
darčekové poukážky
|
2 166,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 08/2024
|
Pohovka GISTRUP 3 a 2 miestna, konferenčný stolik
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ing. Ján Baulovič, PhD |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
Objednávka |
118/2024
|
Pranie prádla
|
34,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
Objednávka |
117/2024
|
alkalické batérie
|
11,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
TESCO STORIES SR, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
Objednávka |
116/2024
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
Objednávka |
115/2024
|
učebnica GATEWAY B2+
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 07/2024
|
Kamera, Televízor LG, 6x schod
|
1 503,13 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
Objednávka |
114/2024
|
vypracovanie rozdielovej analýzy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
113/2024
|
Ekvitermická regulácia ÚK
|
1 365,71 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
112/2024
|
Kniha návštev
|
16,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
LUMA - PRESS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
111/2024
|
ubytovanie - porada riaditeľov
|
318,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
DOMÉNA, s.r.o |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
110/2024
|
preprava nábytku
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
Objednávka |
109/2024
|
Primalex
|
49,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
František Bačovčin GLANZ |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
Objednávka |
104/2024
|
výroba kľúčov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Peter Kislan |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
Objednávka |
105/2024
|
sačky do vysávača, el. rozdvojka
|
23,66 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
Objednávka |
107/2024
|
elektro kábel
|
62,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.10.2024 |
|
Objednávka |
108/2024
|
elektrické zásuvky
|
30,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
AK elektromontage s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.10.2024 |
|
Objednávka |
106/2024
|
výroba kľúčov
|
8,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Helena Volanszká- ROSANA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.10.2024 |
|
Objednávka |
103/2024
|
Balík porada
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
Objednávka |
102/2024
|
optická jednotka Lexmark
|
54,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
21.10.2024 |
|
Objednávka |
101/2024
|
registrácia domény
|
19,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
Objednávka |
100/2024
|
kalendár, diár
|
44,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Ing. Mária Kirňáková TOMINO |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1/2024 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
Objednávka |
99/2024
|
školenie eGovernment
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci EDI Slovensko, o.z.
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
EDI Slovensko, o.z. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
Objednávka |
98/2024
|
čistiace potreby
|
774,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
Objednávka |
97/2024
|
hygienické potreby
|
195,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
PLASTOBAL SK s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
Zmluva |
03/2024/T
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Martina Michalidesová |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí servisných činnosti a služieb
|
9 810.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Energobyt s.r.o.Humenné |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
IVORY Energy, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
Objednávka |
96/2024
|
koncovka na predlžovací kábel
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
ELEKTRO MAYA, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 Zmluva o poskytnutí servisných činností a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Objednávka |
95/2024
|
vidlicový kľúč+ popisovač
|
11,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Imrich Hovanec, NOVUM, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
01/2024/T
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Ing. Ľubomír Galanda |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.09.2024 |
|
Zmluva |
02/2024/T
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
CHIRURG J.M.s.r.o , MUDr. Matyščák Ján |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.09.2024 |
|
Objednávka |
94/2024
|
alkalické batérie
|
28,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
26.09.2024 |
|
Objednávka |
93/2024
|
kancelárske potreby - oddídenec
|
122,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
LYRECO CE, SE |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
Objednávka |
92/2024
|
publikácia
|
14,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
MARTINUS s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
Objednávka |
91/2024
|
hygienické vybavenie
|
59,85 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
CASTRUM INVEST s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
Objednávka |
90/2024
|
Tonery
|
315,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.7.2024
|
Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Reinter s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
Objednávka |
89/2024
|
ASC dochádzka - aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
ASC Applied Software Concultants |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
Objednávka |
87/2024
|
Športové potreby a vybavenie
|
180,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
eFitness a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
Objednávka |
88/2024
|
Športové potreby a vybavenie
|
318,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Decathlon SK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
Objednávka |
86/2024
|
háčik
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Imrich Hovanec, NOVUM, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 06/2024
|
Kancelárska stolička, okrúhly stôl, stoličky
|
885,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Ing. Ján Baulovič, PhD |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
Objednávka |
85/2024
|
Pracovný zošit - AJ
|
15,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
Objednávka |
84/2024
|
CD Umenie a kultúra
|
28,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1 |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
Objednávka |
83/2024
|
školenie posudzovanie kvalif. predpokladov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Kantorka, n.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
Objednávka |
82/2024
|
laminovanie
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 05/2024
|
Koberec, sedací vak, skrinky
|
1 167.24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
Objednávka |
81/2024
|
kancelársky papier
|
282,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
LYRECO CE, SE |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
Objednávka |
78/2024
|
vlajka SR,EU
|
67,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.08.2024 |
|
Objednávka |
79/2024
|
kľúč vidlicový + popisovač
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Imrich Hovanec, NOVUM, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.08.2024 |
|
Objednávka |
80/2024
|
koberec
|
79,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
Objednávka |
77/2024
|
Edukačné publikácie - Ruský jazyk
|
519,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
Objednávka |
76/2024
|
Projektor Epson+držiak Epson
|
1 559,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
Objednávka |
75/2024
|
nákup USB kľúče
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
Objednávka |
74/2024
|
Notebooky a prepäťový kábel
|
1 365.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
Objednávka |
73/2024
|
Rohož gumenná
|
104,04 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Praktik Textil, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.08.2024 |
|
Objednávka |
72/2024
|
Tonery
|
37,55 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.08.2024 |
|
Objednávka |
71/2024
|
konzultácia v rozsahu 1 hodiny
|
71,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.08.2024 |
|
Objednávka |
70/2024
|
Struna do kosačky
|
17,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Hattech s,r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.08.2024 |
|
Objednávka |
69/2024
|
čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
BOZP – 76/2024
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Mgr. Marián Koman |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva - stavebný dozor
|
2 750,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Ing. Michaela Lehocká |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
|
165 995,24 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Reinter s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.07.2024 |
|
Objednávka |
68/2024
|
oprava kosačky
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
ŠTYL - IVANOV s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.07.2024 |
|
Objednávka |
67/2024
|
etikety na hárku
|
2,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.07.2024 |
|
Objednávka |
66/2024
|
prášok na pranie
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.07.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POPSŠ_PKPO_037
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
Objednávka |
65/2024
|
edukačné publikácie - geografia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.07.2024 |
|
Objednávka |
64/2024
|
žacie nože
|
84,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
ŠIVINET s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.07.2024 |
|
Objednávka |
63/2024
|
tmel, špachľa
|
22,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
František Bačovčin GLANZ |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.07.2024 |
|
Objednávka |
62/2024
|
predlžovací kábel a držiak zásuviek
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky s nízkou hodnotou 1. polrok 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
Objednávka |
61/2024
|
oprava prístreška
|
708,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
MONTTER s.r.o |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.06.2024 |
|
Objednávka |
54/2024
|
odborná prehliadka , odborná skúška
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Ing. Marek Kríž |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
60/2024
|
Televízor+držiak+kábel
|
1 560,65 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
59/2024
|
skrinka 2dverová, cyl. zámok
|
1 507.20 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
58/2024
|
kamerový systém
|
400,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
57/2024
|
Napojenie počítačov vo verej.priest. školy
|
1 900,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
KEZ, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
56/2024
|
nabíjacie stanice pre tablety v učebniach
|
2 473,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
KEZ, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
55/2024
|
odborná prehliadka bleskozvod kotolňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Ing. Marek Kríž |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
Objednávka |
53/2024
|
edukačné publikácie anglický jazyk
|
4 764,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
Objednávka |
52/2024
|
edukačné publikácie nemecký jazyk
|
1 286,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
Objednávka |
51/2024
|
chladiaci sprey
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Lekáreň pri Nemocnici Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
Objednávka |
50/2024
|
aSc Agenda komplet
|
659,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Concultants |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |
|
Zmluva |
0140/2024
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu POO_debarierizácia
|
179 999.82 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
Objednávka |
49/2024
|
volejbalová lopta
|
26,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
INKORE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
Objednávka |
48/2024
|
Školenie nepedagogických zamestnancov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
NCDTV pracovisko UPJŠ v Košiciach |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
Objednávka |
46/2024
|
okuliare ochranné
|
18,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
REPO Humenné, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2024 |
|
Objednávka |
47/2024
|
meracie pásmo
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2024 |
|
Objednávka |
45/2024
|
Licencia e- knihy - programujeme v Pythone
|
54,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Mgr. Peter Kučera |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
Objednávka |
44/2024
|
Pranie prádla
|
169,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
Objednávka |
43/2024
|
Čistiace prostriedky
|
4,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Lidl Slovensko, v.o.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
Objednávka |
42/2024
|
Deratizácia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
DLC s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
Objednávka |
40/2024
|
Stavebné práce
|
8 203,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
sAm-IZOL s.r.o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
Objednávka |
39/2024
|
obálka s doručenkou
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
Objednávka |
38/2024
|
Kancelárske potreby-perá
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
LUMA - PRESS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
Objednávka |
37/2024
|
Tonery Lexmark a Brother
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Damedis, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
36/2024
|
handra netkaná
|
33,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
35/2024
|
čistiace potreby
|
550,27 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
34/2024
|
Savo, tekuté mydlo
|
183,68 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
PLASTOBAL SK s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
33/2024
|
alkalické batérie
|
19,15 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
porada ekonomických pracovníkov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
769,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Zelinka Štefan |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
31/2024
|
Tonery
|
227,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Damedis, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
Objednávka |
29/2024
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
Objednávka |
28/2024
|
porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
Objednávka |
26/2024
|
Záložný akumulátor
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Ing. Jaroslav Šimko - SIMEXING |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
lampa do projektora
|
87,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
WEB RETAIL s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
alkalické batérie
|
4,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
Objednávka |
24/2024
|
násada+zmeták
|
20,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zapožičaní robotických dielov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
FIRST Global Slovakia, o.z. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
Objednávka |
23/2024
|
školenie registratúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
Objednávka |
22/2024
|
USB redukcia
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
Objednávka |
20/2024
|
Tonery Lexmark a Brother
|
173,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
Objednávka |
21/2024
|
mandátny certifikát
|
67,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
26.02.2024 |
|
Objednávka |
19/2024
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
Objednávka |
18/2024
|
čítačky kariet
|
59,06 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Elektronicky podpis s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
Objednávka |
17/2024
|
Webinár - zákazka s nízkou hodnotou
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
IPEKO ZVOLEN s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
Objednávka |
16/2024
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
389,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
B&B PZS s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.02.2024 |
|
Objednávka |
15/2024
|
Tlačivá
|
436,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
Objednávka |
14/2024
|
videokábel HDMI 1,4
|
14,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
kalibrovanie - alkohol tester
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Kalibrovanie s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
Objednávka |
13/2024
|
ročná objednávka
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Tibor Koťo - UNIVERZAL |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
oprava kopírky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
ABANDON s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
Objednávka |
08/2024
|
darčekové poukážky - ceny OK ANJ olympiády
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
07/2024
|
Ročná objednávka - Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová, UNITERM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
06/2024
|
guličkové pero
|
2,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
10/2024
|
lyžiarsky kurz
|
12 750,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Vojtech Eltschläger REKREAČNÉ STREDISKO BANÍK POD RADZIMOM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
09/2024
|
online školenie ISPIN - uzávierkové práce
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
05/2024
|
Tonery
|
173,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 04/2024
|
Televízor 65´´ Samsung + držiak
|
653,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 03/2024
|
čalunený gauč a 2 taburetky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Lenka Ivanová |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 02/2024
|
Floorbalový set
|
352,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 01/2024
|
lopty a tréningové sety
|
106,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Objednávka |
04/2024
|
občerstvenie - Anglická olympiáda OK
|
24,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
GVP, spol. s r.o., Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
Objednávka |
03/2024
|
kancelárske potreby - Anglická olympiáda OK
|
49,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
Zmluva |
8/2024/RÚŠS
|
Dohoda o spolupráci a organizovaní Olympiády v anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.01.2024 |
|
Objednávka |
02/2024
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
Objednávka |
01/2024
|
eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
ASC Applied Software Concultants |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky s nízkou hodnotou 2.polrok 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
Objednávka |
127/2023
|
kancelárske potreby
|
29,36 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
Objednávka |
126/2023
|
pranie
|
86,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
Objednávka |
125/2023
|
Microbit - digitálny transformácia vzdelávania
|
319,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Conrad Electronic Česká republika s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
Objednávka |
124/2023
|
vianočná pohľadnica
|
39,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Vypovedanie NZ č. 01/2010
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
euro AWK spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Vypovedanie NZ č. 03/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
NUBIUM , s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2024 |
|
Objednávka |
123/2023
|
Zostava . podpora digitálnej transformácie
|
1 002,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Techfun s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
Objednávka |
122/2023
|
teflonové obrusy
|
417,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Praktik Textil, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
Objednávka |
121/2023
|
hygienické potreby
|
531,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
Objednávka |
120/2023
|
Slávnostný obed
|
629,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Peter Polanský |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
Zmluva |
05/2023
|
Darovacia zmluva 05/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
Zmluva |
04/2023
|
Darovacia zmluva 04/2023
|
166,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
Objednávka |
119/2023
|
sada funkčného meracieho systému
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
Objednávka |
118/2023
|
digitálny kombinovaný mikroskop
|
1 792,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
Objednávka |
116/2023
|
školenie registratúra
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
117/2023
|
kancelárske potreby - oddídenec
|
116,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
115/2023
|
materiál k oprave - montážna pena
|
6,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
František Bačovčin GLANZ |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
114/2023
|
materiál k oprave - dosky
|
9,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
113/2023
|
nákup kníh - dejepisná súťaž
|
94,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Zmluva |
11-424831
|
Poistná zmluva poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
UNION poisťovňa, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
Objednávka |
111/2023
|
výroba rámov - krížová cesta
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Peter Miškoc |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Objednávka |
112/2023
|
edukačné publikácie - Úspešná maturita
|
537,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Objednávka |
110/2023
|
alk. batérie, clip rámik
|
63,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Objednávka |
109/2023
|
Deratizácia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
DLC s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
108/2023
|
zviazanie protokolov a triednych výkazov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
Objednávka |
107/2023
|
Oprava škôd po zemetrasení
|
9 928,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
sAm-IZOL s.r.o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
Objednávka |
106/2023
|
nabíjacie stanice pre tablety v učebniach
|
2 193,73 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
KEZ, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
Objednávka |
105/2023
|
pracovný odev
|
58,93 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.11.2023 |
|
Objednávka |
104/2023
|
odber a zneškodnenie chem. odpadov
|
1 562,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
DETOX, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.11.2023 |
|
Objednávka |
102/2023
|
pracovné ošatenie
|
133,78 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Pracovné odevy Zigo, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
Objednávka |
101/2023
|
pracovná obuv
|
130,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
LYRECO CE, SE |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
Objednávka |
103/2023
|
alkalické batérie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Imrich Hovanec NOVUM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.11.2023 |
|
Objednávka |
100/2023
|
čistiace prostriedky SAVO
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
Objednávka |
99/2023
|
signálna páska červenobiela
|
10,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Iveta Kundrátová - VIVA Potraviny NsP |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. KO/HU/23/10/2023
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
NUBIUM , s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
Objednávka |
98/2023
|
pranie
|
35,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
Objednávka |
97/2023
|
slúchadla s mikrofónom
|
558,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ELINKX, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
Objednávka |
96/2023
|
projektová dokumentácia - debarierizácia
|
9 540.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
Objednávka |
95/2023
|
pracovná porada riaditeľov škôl
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
02.11.2023 |
|
Objednávka |
94/2023
|
edukačné publikácie - anglický jazyk
|
35,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
93/2023
|
Toner HP CE285A
|
16,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
COMP´S, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
92/2023
|
Toner Kyocera a Lexmark
|
124,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
91/2023
|
nástenná tabuľa
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
90/2023
|
tekuté tónovacie farby
|
42,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mi-Ka, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
89/2023
|
Blok na flipchart
|
9,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
88/2023
|
Helium na bal=ony + balóny
|
79,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
E-Fulfillment, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
86/2023
|
výkresy A4
|
11,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
TESCO STORIES SR, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
85/2023
|
Deratizácia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
DLC s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
Objednávka |
87/2023
|
tyčinky do tavnej pištole
|
14,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
TEDI BETRIEBS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
84/2023
|
nákup tlačiarne a elek. komponentov
|
424,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
Objednávka |
83/2023
|
nástenné kalendáre a diár
|
44,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Ing. Mária Kirňáková TOMINO |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
Objednávka |
81/2023
|
konferencia ARŠG 2023
|
302,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
DOMÉNA, s.r.o |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
Objednávka |
82/2023
|
predlžovacia šnúra
|
6,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Marta Branovská - ELDOM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2023 |
|
Objednávka |
80/2023
|
výroba pečiatky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
LUMA - PRESS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
Objednávka |
79/2023
|
oprava čistiaceho stroja
|
175,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Karcher Slovakia, s.r.o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
04/2023/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
MUDr. Viktor Michalides |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
78/2023
|
čistiace potreby
|
1,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
Objednávka |
77/2023
|
alkalické batérie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Imrich Hovanec, NOVUM, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
Zmluva |
02/2023/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Ing. Pajtáš Ján |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
Zmluva |
03/2023/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Štefan Krajník |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
76/2023
|
Príspevok za informácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
Objednávka |
75/2023
|
Odpadkový kôš
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
MERKURY SHOP, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
Objednávka |
74/2023
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. , |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
Objednávka |
73/2023
|
Edukačné publikácie - občianska náuka
|
606,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
Objednávka |
72/2023
|
Projektová lampa BenQ 5J
|
90,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
Objednávka |
71/2023
|
príslušenstvo k mikrofónom
|
23,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.09.2023 |
|
Objednávka |
70/2023
|
Edukačné publikácie - cudzie jazyky
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.09.2023 |
|
Objednávka |
69/2023
|
učebnica Španielčina - oddídenec
|
46,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.09.2023 |
|
Objednávka |
68/2023
|
Odborný seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Kantorka, n.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.09.2023 |
|
Objednávka |
67/2023
|
náhradný diel do kosačky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Jaroslav Kopčák, JARKOP |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
14.09.2023 |
|
Zmluva |
01/2023/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Mgr. Ján Bilík |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
Objednávka |
66/2023
|
Toner Canon 731H čierny
|
29,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
Objednávka |
65/2023
|
odborná literatúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Vzdelávanie Martin |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
Objednávka |
64/2023
|
Edukačné publikácie - Španielský jazyk
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
Zmluva |
11-4-16818
|
Dodatok č.1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Union poisťovňa, a. s., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
18.08.2023 |
|
Zmluva |
5100000199
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100000199
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.08.2023 |
|
Objednávka |
63/2023
|
čistiace potreby
|
15,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
02.08.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
62/2023
|
Rekonštrukcia istiacích rozvádzačov, časť 2.
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
KEZ, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
60/2023
|
Edukačné publikácie - Insight 2/E int SB
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Igor Treťjakov - Glossa , |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.07.2023 |
|
Objednávka |
61/2023
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
KEZ, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
25.07.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_037
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "POP3"
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.08.2023 |
|
Zmluva |
03/2023
|
Darovacia zmluva 03/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
|
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
02/2023
|
Darovacia zmluva 02/2023
|
222,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
|
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
01/2023
|
Darovacia zmluva 01/2023
|
1 205.59 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
|
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky s nízkou hodnotou 2Q 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
Objednávka |
59/2023
|
Pranie prádla
|
56,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.06.2023 |
|
Objednávka |
58/2023
|
Optická jednotka do tlačiarne
|
82,26 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
Objednávka |
57/2023
|
Hlavná ročná kontrola telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
EKOTEC, spol.s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
Objednávka |
56/2023
|
Zviazanie protokolov a triednych kníh
|
55,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
FAJN DIZAJN - Vološinová Jana |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
Objednávka |
54/2023
|
Edukačné publikácie - Pracovný zošit Nový Slovenský jazyk
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
Objednávka |
55/2023
|
Edukačné publikácie - Španielský jazyk učebnica
|
200,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
INFOA, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
Zmluva |
DZ21062023
|
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.08.2023 |
|
Objednávka |
53/2023
|
Videovrátnik
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Objednávka |
52/2023
|
Vrecká do vysávača
|
13,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Objednávka |
51/2023
|
Čistiace prostriedky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Objednávka |
50/2023
|
Vrecká do vysávača
|
33,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Black Shark s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Objednávka |
49/2023
|
aSc Agenda komplet
|
659,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Concultants |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Objednávka |
48/2023
|
Edukačná publikácia - Úspešná maturita , Organická chémia a Biochémia
|
572,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Libristo media, s.r.o |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre program MCVzE_DofE
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
Objednávka |
47/2023
|
Deratizácia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
DLC s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
Objednávka |
46/2023
|
Revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Ing. Marek Kríž |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
Objednávka |
45/2023
|
Učebnice Slovenský jazyk
|
59,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
Objednávka |
44/2023
|
čistiace potreby - letné upratovanie
|
88,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
Objednávka |
43/2023
|
Edukačné publikácie Anglický jazyk
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
Zmluva |
349/2023/DSB
|
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Prešovský samosprávny kraj |
|
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
Objednávka |
42/2023
|
stierka na okná
|
9,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
all eshop s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.06.2023 |
|
Objednávka |
40/2023
|
Teambuilding družobná škola Poľsko
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
BBF elektro s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.06.2023 |
|
Objednávka |
41/2023
|
Slávnostný obed
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Peter Polanský |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
07.06.2023 |
|
Objednávka |
39/2023
|
oprava strešného zvodu
|
2 748.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
sAm-IZOL s.r.o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
Objednávka |
38/2023
|
Tonery Lexmark a HP W 1350
|
170,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
01.06.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
Objednávka |
36/2023
|
Ročná objednávka - Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
Objednávka |
35/2023
|
Ročná objednávka
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Tibor Koťo - UNIVERZAL |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
Objednávka |
34/2023
|
Výroba pečiatok
|
22,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
LUNA-PRESS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
Objednávka |
33/2023
|
oprava tlačiarne + doprava
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
ABANDON,s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
Objednávka |
32/2023
|
Kancelárske potreby
|
7,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Iveta Kundrátová - VIVA potraviny NsP, Ptičie 202, 067 42 Ptičie |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
Objednávka |
31/2023
|
Rezné kotúče
|
4,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
SKRUTKA,s.r.o. Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
Objednávka |
30/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
8,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A , 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
Objednávka |
29/2023
|
Položky + matice
|
20,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
SKRUTKA,s.r.o. Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.05.2023 |
|
Objednávka |
26/2023
|
Hydroxid sodný
|
5,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. , 26.novembra, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
Objednávka |
24/2023
|
Vodárenský materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
MERKURY SHOP, Duklianská 11, 080 001 Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
Objednávka |
25/2023
|
Toner
|
92,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Krídla veľkosklad, s.r.o, Mierová 94, Humenné 066 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
Objednávka |
28/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
12,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A , 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
Objednávka |
27/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
8,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
MERKURY SHOP, Duklianská 11, 080 001 Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
Zmluva |
ÚV SR - 255/2023
|
Zmluva o spolupráci "Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v digitálnom svete"
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
Objednávka |
23/2023
|
Koliesko na stoličku
|
0,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
SKRUTKA ,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.04.2023 |
|
Objednávka |
22/2023
|
Koliesko na stoličku
|
2,15 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Drevonax Humenné, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.04.2023 |
|
Objednávka |
21/2023
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
24.04.2023 |
|
Objednávka |
20/2023
|
Toner Canon 731H čierny
|
27,75 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
Objednávka |
19/2023
|
Kamerový monitoring
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
MH Line, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky s nízkou hodnotou za 1Q 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
Objednávka |
18/2023
|
Zdravotnícky materiál
|
49,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Lekáreň pri Nemocnici Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
17/2023
|
Kniha +doprava
|
51,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Internet Handel, s.r.o. , Námestí 14.řijna 1307/2, 150 00 Praha |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
16/2023
|
Slávnostný obed
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
MEHANA, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
15/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
431,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
B&B PZP s.r.o., Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
14/2023
|
Stravné lístky
|
45,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
Objednávka |
13/2023
|
Balík porada 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.02.2023 |
|
Objednávka |
12/2023
|
Flexibilná hadica
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.02.2023 |
|
Objednávka |
11/2023
|
Pranie prádla
|
51,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.02.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
Objednávka tlačív
|
285,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.02.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
Objednávka |
09/2023
|
Tonery
|
97,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Krídla veľkosklad, s.r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
26.01.2023 |
|
Objednávka |
06/2023
|
Slávnostný obed
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Mehana s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
26.01.2023 |
|
Objednávka |
08/2023
|
Lyžiarsky zájazd
|
13 328.44 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Vojtech Eltschläger REKREAČNÉ STREDISKO BANÍK POD RADZIMOM |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
07/2023
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
05/2023
|
Darčekové poukážky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Tesco Stores SR, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky s nízkou hodnotou za 4Q 2022
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
Objednávka |
04/2023
|
Občerstvenie k anglickej olympiáde
|
1,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Pekáreň ILaS - 7, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.01.2023 |
|
Objednávka |
03/2023
|
Odborná publikácia
|
45,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.01.2023 |
|
Zmluva |
Dohoda č.5/2023/RÚŠS
|
Olympiáda v AJ - okresné kolo
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
Objednávka |
01/2023
|
Okresné kolo Ang. olympiády - darčekové poukážky
|
142,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Tesco Stores SR, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.01.2023 |
|
Objednávka |
02/2023
|
Kancelárske potreby
|
78,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Krídla veľkosklad, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.01.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k zmluve č. 516 TS Humenné
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
29.12.2022 |
|
Objednávka |
071/2022
|
Farba
|
81,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.12.2022 |
|
Zmluva |
9600477305
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600477305
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
Objednávka |
070/2022
|
Televízor + držiak
|
670,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Alza.sk,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
29.12.2022 |
|
Objednávka |
069/2022
|
Rezivo
|
179,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Marán Paško Drevovýroba |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.12.2022 |
|
Objednávka |
068/2022
|
EL.brúska + inšt.materiál
|
244,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Tibor Koťo -Univerzál |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.12.2022 |
|
Objednávka |
067/2022
|
Zviazanie protokolov
|
84,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
FAJN DIZAJN - Vološinová Jana |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.12.2022 |
|
Objednávka |
066/2022
|
Kniha
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová, Knihkupectvo na Korze |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.12.2022 |
|
Objednávka |
065/2022
|
Obedové menu
|
552,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Peter Polanský |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.12.2022 |
|
Objednávka |
062/2022
|
Deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
DLC |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
061/2022
|
List bianco
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.12.2022 |
|
Objednávka |
063/2022
|
Pc zostava + wifi router
|
1 227,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Alza, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
064/2022
|
Pranie prádla
|
18,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
060/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
1 646.06 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.12.2022 |
|
Objednávka |
059/2022
|
Oprava tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
ABANDON,s.r.o.,Bronzová 8, Košice |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.12.2022 |
|
Objednávka |
058/2022
|
Zákony v školskej praxi
|
81,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
07.12.2022 |
|
Objednávka |
057/2022
|
ASC Dochádzka
|
434,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
ASC App.Sotware Consultants |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.01.2023 |
|
Objednávka |
056/2022
|
Školenie pedagógov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.01.2023 |
|
Objednávka |
055/2022
|
Rekonštrukcia osvetlenia
|
8 148.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
KEZ,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
054/2022
|
Futbalové a basketbalové dresy
|
2 022,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
HypeDress, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
051/2022
|
Pranie prádla
|
15,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
052/2022
|
Darčeková poukážka
|
1 395,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
053/2022
|
Rekonštrukcia istiacich rozvádzačov
|
5 508.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
KEZ,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
050/2022
|
Pranie prádla
|
24,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
049/2022
|
Koberec
|
72,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
INTERIER INVEST, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Zmluva |
KO/HU/08/11/2022
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
NUBIUM, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.11.2022 |
|
Zmluva |
04/2022/T
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
MUDr. Alexander Golubov |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
08.11.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
Objednávka |
048/2022
|
Elektrobook ( 35ks)
|
385,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Alza.sk,s.r.o.,Sliačska 1/D,831 02 Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
047/2022
|
Tlačiareň + tonery
|
752,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Soft Tech s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
046/2022
|
Wifi router
|
72,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Nay a.s. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.11.2022 |
|
Zmluva |
01/2022
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok 01/2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
SRRZ-RZ pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
Zmluva |
03/2022/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
DOMKA - Združenie Seleziánskej mládeže |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2022 |
|
Objednávka |
045/2022
|
Kalibrovanie + doprava
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Kalibrovanie , s.r.o., |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.10.2022 |
|
Objednávka |
044/2022
|
Video kábel+ redukcia
|
60,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Alza, cz |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.10.2022 |
|
Objednávka |
043/2022
|
Čistiace potreby
|
91,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
Objednávka |
042/2022
|
Viazanie protokolov a tr.kníh
|
55,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
FAJN DIZAJN - Vološinová Jana |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
Zmluva |
01/2022/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
CHIRURG J.M.s.r.o, MUDr. Matyščák Ján |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2022 |
|
Objednávka |
041/2022
|
Generická lampa
|
127,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
07.09.2022 |
|
Zmluva |
02/2022/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Marián Lipa |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
Objednávka |
040/2022
|
Kontrola teločvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
E K O T E C spol.s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.09.2022 |
|
Objednávka |
039/2022
|
Elektrický kábel
|
36,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Alza, cz |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.09.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
Objednávka |
038/2022
|
Poťahová látka
|
556,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Ing. Milan Konečný |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.09.2022 |
|
Zmluva |
NZ č. NZSK 2022/806220
|
Nájom kopírovacieho stroja Xerox ALTALINK C8155V_F
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
XEROX LIMITED org. zložka |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
Objednávka |
20221247
|
Záväzná objednávka OP Ľudské zdroje
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
Zmluva |
182022
|
Zmluva o údržbe a servise
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
DD21 s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
Objednávka |
037/2022
|
Licencie MS Office
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Michal Toman |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
Objednávka |
036/2022
|
Projektová dokumentácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Ing.arch. Michal Ihnát - IHN |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
29.07.2022 |
|
Objednávka |
035/2022
|
metla + drevená násada
|
33,62 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.07.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q 2022
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
Objednávka |
034/2022
|
Inštalácia zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.09.2022 |
|
Objednávka |
033/2021
|
Tlačiva +doprava
|
124,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
ŠEVT,a.s.,Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.08.2022 |
|
Objednávka |
032/2022
|
Odborná literatúra - matematika 1,2,3
|
1 900.95 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4,Martin 036 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.08.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
Objednávka |
031/2022
|
Strava a občerstvenie
|
645,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
MERRYS, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.08.2022 |
|
Objednávka |
030/2022
|
Toaletný papier
|
31,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
ILLE - Papier Service SK |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.08.2022 |
|
Objednávka |
029/2022
|
Stavebný dozor
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
VIV MONT, s.r.o.Tovarné 45, 094 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.06.2022 |
|
Objednávka |
028/2022
|
Anglická literatúra
|
1 986,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Igor Tretiakov - GLOSSA , Vihorlatská 23, Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.06.2022 |
|
Objednávka |
026/2022
|
Učebnice
|
1 304,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Preškoly.sk,s.r.o., Svätoplukova 30, Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.06.2022 |
|
Objednávka |
027/2022
|
Oprava tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
ABANDON,s.r.o.,Bronzová 8, Košice |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.06.2022 |
|
Objednávka |
025/2022
|
Čistiace potreby
|
137,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o. , Mierová 94, Humenné 066 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
29 996,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Energobyt s.r.o. Humenné |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2022 |
|
Objednávka |
024/2022
|
Krovinorez
|
599,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Hatteam, s.r.o., čsl.armády 1362/19, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.06.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
Objednávka |
023/2022
|
Geografia - školské atlasy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.06.2022 |
|
Objednávka |
022/2022
|
Pranie prádla
|
28,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.06.2022 |
|
Objednávka |
021/2022
|
Preprava osôb
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
TRIMEDICAL Pharm, L.M. s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.06.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
Objednávka |
020/2022
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami.
|
43.20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Health & Safety First s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
019/2022
|
Toner
|
45.29 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
018/2022
|
Olejový filter
|
16.80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
KosBau, s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
017/2022
|
Kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Kridla s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
016/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
46.69 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
ELEKTRO MAJA , s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
015/2022
|
Odborná prehliadka a skúška elektro.
|
1250.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Ing. Marek Kříž |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2022 |
|
Objednávka |
014/2022
|
Vypracovanie revíznej správy
|
865.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
B&B PZS, s.r.o. |
|
M. Hamrák |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
Objednávka |
013/2022
|
Wifi router, elektromateriál
|
224,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Datacomp, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.03.2022 |
|
Objednávka |
012/2022
|
Toner Kyocera
|
197,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.03.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
Objednávka |
009/2022
|
Výmena ventilov
|
230,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Energobyt,s.r.o. , Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
011/2022
|
Tlačivá
|
77,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
010/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
11 181,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Vojtech Eltschläger REKREAČNÉ STREDISKO BANÍK POD RADZIMOM |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
007/2022
|
Kalibrácia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Kalibrovanie, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.02.2022 |
|
Objednávka |
008/2022
|
Preventívno psycholog. poradenstvo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
Objednávka |
006/2022
|
Pranie prádla
|
14,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
EKA-PRANIE s. r. o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.02.2022 |
|
Objednávka |
005/2022
|
Inštalačný kábel
|
81,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Alza, cz |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.02.2022 |
|
Objednávka |
004/2022
|
Tlačivá
|
215,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.02.2022 |
|
Objednávka |
002/2022
|
Kancelárske potreby
|
25,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.01.2022 |
|
Zmluva |
č. Z202124848_Z
|
Zmluva na stravné lístky uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
3 898,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
17.01.2022 |
|
Objednávka |
003/2022
|
Tesco poukážky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Tesco Stores, a.s. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.01.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č.01/2021/T
|
Dodatok č.1 - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 01/2021/T
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Ing. Pajtaš Ján |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.01.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predkladanie ponúk : Výmena termostatických ventilov
|
27 740,78 |
bez DPH |
|
|
11.01.2022 |
21.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
Zmluva |
5/2022/RÚŠS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizácii súťaže "Olympiáda v AJ"
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Regionálny úrad Školskej správy v Prešove |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
001/2022
|
Stravné lístky
|
1 598,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
114/2021
|
TV + príslušenstvo
|
761,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o, |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
113/2021
|
Drez
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Martin Židzik - TRIER,Šmidkeho 58, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
112/2021
|
Skrinky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
111/2021
|
Žaluzie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Slavomít Kočerha PATRIA -EFEKT, Košická 1, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
110/2021
|
Skriňa dvojdverová
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
B2B partner, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
104/2021
|
Skrinka a kancelársky kontajner
|
137,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
TEMPO KONDELA ,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2021 |
|
Objednávka |
105/2021
|
Pc zostava +myš
|
1 288,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
In Computer,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2021 |
|
Objednávka |
109/2021
|
Oprava malieb
|
799,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Štefan Harvila, Hankovce 131, 086 46 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
106/2021
|
Pc zostavy
|
1 288,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
InComputer, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
108/2021
|
Oprava malieb
|
3 299,89 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Štefan Harvila, Hankovce 131, 086 46 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
107/2021
|
Vysávače
|
275,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Nay a.s. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
103/2021
|
Kancelárske potreby
|
667,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Krídla s.r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2021 |
|
Objednávka |
100/2021
|
USB Hub T - HUB-411
|
46,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Datakomp |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
098/2021
|
Magnetická tabuľa
|
135,91 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
099/2021
|
Stolička školská
|
3 432,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Daffer spol, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
095/2021
|
Kancelárske potreby - lam. fólia
|
15,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Alza sk , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
096/2021
|
Učebná pomôcka
|
36,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
AlBI , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
093/2021
|
Kancelársky stolík
|
159,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Tomáš Hula |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
101/2021
|
Čistenie klimatizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
TIPOX MI, spol. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2021 |
|
Objednávka |
102/2021
|
Lampa k dataprojektoru
|
136,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
WEB RETAIL, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 148/ITA/2020
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
092/2021
|
Rezivo podľa dodacieho listu
|
181,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Marán Paško, Drevovýroba , Udavské 376 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
089/2021
|
Čistiace potreby
|
2 813,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
097/2021
|
Odborná literatúra - knihy
|
34,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
084/2021
|
Učebná pomôcka
|
19,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Werkstatt Lab. s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
085/2021
|
Učebná pomôcka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
TERRAIN , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
086/2021
|
Učebná pomôcka
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Jazyková škola DETVA |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
094/2021
|
Hrablo na sneh
|
90,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Milcha , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
088/2021
|
Kancelárske potreby
|
733,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
091/2021
|
Pracovná obuv
|
115,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
083/2021
|
Elektrozariadenie
|
160,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Michal Prenner , A. Krejčího 2050/2, České Budejovice |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
081/2021
|
Kontrolná listová váha
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
ALSKO , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
087/2021
|
Nástenný držiak k televízoru
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o, |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
082/2021
|
Elektrozariadenie
|
143,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Alza , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
079/2021
|
Žalúzie
|
990,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Slavomít Kočerha PATRIA -EFEKT |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
080/2021
|
Skriňa
|
464,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
A J Produkty a.s., Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
077/2021
|
Kancelársky stolík + kanc. kreslo
|
299,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Kancelária 24h, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
Objednávka |
078/2021
|
Tablet
|
62,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Datacomp |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
076/2021
|
Test COVID 19
|
1 423,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Lekáreň pri nemocnici Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
075/2021
|
Kancelárske potreby
|
47,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
LUMA- PRESS |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
074/2021
|
Tlakomer
|
45,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Lekáreň pri nemocnici Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
073/2021
|
PC zostava
|
768,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
NYX ART, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
072/2021
|
Indukčný varič
|
116,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Alza cz |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
071/2021
|
Notebooky
|
2 060,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Datacomp |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
066/2021
|
Bedmintonové košíky
|
38,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
063/2021
|
Školský geografický atlas
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
064/2021
|
Flisová vesta
|
122,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
ĽUBIca, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
070/2021
|
Služby podľa prílohy
|
216,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
ENERGOBYT, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.12.2021 |
|
Objednávka |
065/2021
|
Televízor
|
528,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
069/2021
|
Lampa k dataprojektoru
|
121,73 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
WEB RETAIL, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
068/2021
|
Vysávač + príslušenstvo
|
329,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
KARCHER Slovakia , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
067/2021
|
Stoly + stoličky
|
5 992,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Daffer spol, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Zmluva |
12/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
301,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Rodičovská rada pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.11.2021 |
|
Zmluva |
11/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok 11/2021
|
1 859.05 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Rodičovská rada pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
060/2021
|
PC Lenovo
|
3 867,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
AXDATA , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
061/2021
|
Videovrátnik +príslušenstvo
|
656,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Ing. Jaroslav Šimko - SIMEXING |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
059/2021
|
Led žiarovky
|
67,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
N - Terr,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
062/2021
|
Inštalačný materiál
|
125,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
HAGARD: HAL, spol.s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2021 |
|
Zmluva |
KO/HU/28/10/2021
|
Darovacia zmluva - hotovosť
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
NUBIUM, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.12.2021 |
|
Zmluva |
10/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
3 248.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.11.2021 |
|
Objednávka |
058/2021
|
Koberce
|
142,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
INTERIER INVEST |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.11.2021 |
|
Zmluva |
SMX-031/TS-2021
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
396,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Ing. Jaroslav Šimko - SIMEXING |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.11.2021 |
|
Objednávka |
057/2021
|
Kancelárske kreslá + kanc. stolík
|
221,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Donashop ,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.11.2021 |
|
Zmluva |
09/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
628,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.11.2021 |
|
Zmluva |
08/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
72,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.11.2021 |
|
Objednávka |
056/2021
|
Hygienicke potreby
|
562,56 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
Zmluva |
2/2021/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
16.29/hodina |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Štefan Krajník |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.10.2021 |
|
Zmluva |
07/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
235,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.10.2021 |
|
Zmluva |
06/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
780,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
Objednávka |
055/2021
|
Drogéria
|
64,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.09.2021 |
|
Objednávka |
053/2021
|
Kancelárske kreslo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.09.2021 |
|
Zmluva |
04/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
03/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
3 972.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
05/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
219,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
02/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
158,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
Objednávka |
052/2021
|
Hygienické potreby
|
718,39 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
16.29E/hodinu |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Ing. Pajtaš Ján |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.09.2021 |
|
Objednávka |
051/2021
|
Toaletný papier - Big Willy
|
24,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Ille -Papier - Servise Sk, spol-s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.09.2021 |
|
Zmluva |
01/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
99,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2021 |
|
Objednávka |
050/2021
|
Rýchloviazacie vrecká
|
16,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.09.2021 |
|
Objednávka |
049/2021
|
Konektor a bateria
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
PC Business, spol.s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.09.2021 |
|
Objednávka |
048/2021
|
Maľba interieru
|
101,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ing. Tomáš Orlej - Artikel S.W. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
07.09.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
Objednávka |
046/2021
|
Kancelárske potreby
|
413,68 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.08.2021 |
|
Objednávka |
047/2021
|
Odborná literatúra
|
1 317,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Igor Tretiakov - GLOSSA |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
045/2021
|
Tonery
|
18,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Jaroslav Adamec |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
044/2021
|
Prepojenie ekon.a personál.syst.
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
AUTOCONT, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
19.08.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
Objednávka |
43/2021
|
Pranie prádla
|
26,46 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Kveta Antoňáková |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
30.07.2021 |
|
Objednávka |
41/2021
|
Koberec
|
119,76 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
INTERIER INVEST |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
27.07.2021 |
|
Objednávka |
42/2021
|
Vrecká do vysávača
|
14,38 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Black Shark |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.07.2021 |
|
Objednávka |
40/2021
|
Maliarske práce
|
1 099.19 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Štefan Harvila |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.07.2021 |
|
Objednávka |
39/2021
|
Kalibrovanie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Kalibrovanie s.r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.07.2021 |
|
Objednávka |
38/2021
|
Skrutkovač a akumulátor
|
74,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia DofE
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
|
M. Hamrák |
Riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
Objednávka |
37/2021
|
Čistiace a kancelársky potreby
|
61,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.07.2021 |
|
Zmluva |
č.2/2021
|
Zmluva o bezplatnom užívaní a servise
|
155E/mesačne |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Acenso s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.07.2021 |
|
Objednávka |
36/2021
|
Stavebný materiál
|
105,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
STAVIVA HUMENNÉ |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.07.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Objednávka |
35/2021
|
Utierky maxi
|
219,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.06.2021 |
|
Objednávka |
33/2021
|
Náustky pre testery
|
13,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Vlan st. s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.06.2021 |
|
Objednávka |
34/2021
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
LINI PRESSs.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.06.2021 |
|
Objednávka |
32/2021
|
Ročná kontrola telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.06.2021 |
|
Objednávka |
30/2021
|
Kvetináče a podložky
|
446,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Hattech , s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
17.06.2021 |
|
Objednávka |
31/2021
|
Deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
DLC, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
Objednávka |
029/2021
|
Online školenie
|
143,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Asseco Solutions |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.06.2021 |
|
Objednávka |
028/2021
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
ENERGOBYT, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
26.05.2021 |
|
Objednávka |
025/2021
|
Utierky biele ZZ
|
97,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
026/2021
|
Toner
|
18,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Jaroslav Adamec |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
027/2021
|
Notebook
|
690,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Alza cz |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
17.05.2021 |
|
Objednávka |
024/2021
|
Vlajky SR,EU
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Megatlač s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
Objednávka |
023/2021
|
Akumulátor
|
54,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
KO a LA Plus, s.r.o. Železiarska 68, Prešov 080 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.04.2021 |
|
Objednávka |
022/2021
|
Chladnička
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Mgr.Jana Kabátová, Čsl. armády 197/28, He |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.04.2021 |
|
Objednávka |
021/2021
|
Vodovodná batéria
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s.Ružinovská 1/E |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.04.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky s nizkou hodnotou 1Q 2021
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
Objednávka |
019/2021
|
Webinár - novinky v správe regist.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
EVA Meridián s.r.o. Sabinovská 12 Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.04.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
Objednávka |
018/2021
|
Metly
|
36,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.04.2021 |
|
Objednávka |
020/2021
|
Jaroslav Adamec - phobosstudio
|
54,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Jaroslav Adamec, SNP 1155/21 Bojnice 97201 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
31.03.2021 |
|
Objednávka |
020/2021
|
tonery
|
54,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Jaroslav Adamec, SNP 1155/21 Bojnice 97201 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
31.03.2021 |
|
Objednávka |
017/2021
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
LINI PRESSs.r.o. Jasenovská 2497, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.03.2021 |
|
Objednávka |
011/2021
|
Podlahová PVC
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Merkury SHOP, s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.03.2021 |
|
Objednávka |
013/2021
|
Kuchynská linka
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Martin Židzik - TRIER,Šmidkeho 58, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.03.2021 |
|
Objednávka |
012/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov,požiarneho hydrantu "C", vypracovanie revíznej správy
|
334,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
15.03.2021 |
|
Objednávka |
014/2021
|
Vodárenský materiál a práca
|
66,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Marián Harakaľ , Košická 24, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
Objednávka |
006/2021
|
stierky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Merkury SHOP, s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.02.2021 |
|
Objednávka |
007/2021
|
nabíjací adaptér
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
PENTA SK, s.r.o.Turbinova 1, Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.02.2021 |
|
Objednávka |
008/2021
|
webkamera
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Alza.sk,s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.02.2021 |
|
Objednávka |
005/2021
|
farby
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Merkury SHOP, s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
Objednávka |
004/2021
|
lišta
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
DREVONAX Humenné , s.r.o. , Družstevná 27, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.01.2021 |
|
Objednávka |
003/2021
|
ENVIROFOND - vypracovanie žiadosti o NFP
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Energetická agentúra Smart Regionu PSK |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
27.01.2021 |
|
Objednávka |
001/2021
|
inštalačný kábel
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Alza Bottová 7, Bratislava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
25.01.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky s nizkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
Objednávka |
002/2021
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
ŠEVT, Cementárenská cesta 16, B.Bystrica |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.01.2021 |
|
Zmluva |
202150_Z
|
Stravenky
|
3 898,83 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.01.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
Objednávka |
113/2020
|
Stavebné práce
|
221,85 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
JANNAS flor,s.r.o.Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
29.12.2020 |
|
Objednávka |
111/2020
|
Maľovanie
|
995,44 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Štefan Harvila, Hankovce |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.12.2020 |
|
Objednávka |
112/2020
|
Informačná tabuľa
|
774.55 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Wici s.r.o.Lermontovova 3, BA |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.12.2020 |
|
Objednávka |
110/2020
|
Výmena ventilov
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Energobyt,s.r.o.,Lipová Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
22.12.2020 |
|
Objednávka |
109/2020
|
Stavebné práce
|
900.79 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
MS Construktion Services,s.r.o., Hé |
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
Objednávka |
102/2020
|
Záhradkarské potreby
|
299,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Radovan Martinka, Jilmnického 14,Svit |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.12.2020 |
|
Objednávka |
101/2020
|
Žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Benjamin Janisk, Malinova,Topolčany |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.12.2020 |
|
Objednávka |
099/2020
|
Kamerový systém
|
799,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ing.J.Šimko, Brestovská 176, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.12.2020 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
FESPRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
Objednávka |
100/2020
|
Predmety určené na prez.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Wici s.r.o.Lermontovova 3, BA |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.12.2020 |
|
Objednávka |
098/2020
|
Deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
DLC s.r.o,Sabinovská 58, PO |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.12.2020 |
|
Objednávka |
095/2020
|
Vypočtová technika
|
858,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Euroline computer,Svätopukova 7,Martini |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.12.2020 |
|
Objednávka |
093/2020
|
Oprava a maľba omietok
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Štefan Harvila, Hankovce |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.12.2020 |
|
Objednávka |
094/2020
|
Výmena pvc
|
1 464,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
JANNAS flor,s.r.o.Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.12.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
Objednávka |
096/2020
|
Odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Merkury Shop,Duklianska 11, PO |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.12.2020 |
|
Objednávka |
097/2020
|
Žiarovky
|
336,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
WebRetail, Husinecká 10, Praha |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.12.2020 |
|
Objednávka |
092/2020
|
Clip ramík
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Fotoatalier Atak,1.mája ,Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.12.2020 |
|
Objednávka |
087/2020
|
Žľab
|
284.32 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
IMAO elektric,s.r.o.P.Bystrica |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
084/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
HAGARD:HAL, Tolstého 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
085/2020
|
Vodarenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
UnitermGaštanová 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
086/2020
|
Počítač
|
509,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Trade technology,1.mája 26, Košice |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
088/2020
|
Plastové dvere
|
1 311,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Okna Martin, D.Klčovo |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
089/2020
|
Plastové dvere
|
966,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Okna Martin, D.Klčovo |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
090/2020
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
UNIVERZAL,Družstevná 36, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
091/2020
|
Vypočtová technika
|
820,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
NYX ART,s.r.o.,Námestie slobody,Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
08.12.2020 |
|
Objednávka |
083/2020
|
Adapter sietový
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
HAGARD:HAL, Tolstého 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
07.12.2020 |
|
Objednávka |
082/2020
|
Vodovodná batéria
|
223,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
UnitermGaštanová 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
07.12.2020 |
|
Objednávka |
081/2020
|
Vodovodná batéria
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
UnitermGaštanová 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
04.12.2020 |
|
Objednávka |
080/2020
|
Prepojenie internetu
|
1 237,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
David Vorčal,Oravská Polhora,Námest. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
04.12.2020 |
|
Objednávka |
079/2020
|
Farba syntetická
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Glanz, Bačovčin, Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
04.12.2020 |
|
Objednávka |
078/2020
|
Swith 5 portový
|
606,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Alemat cz.s.r.o.Tabor |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
04.12.2020 |
|
Objednávka |
077/2020
|
Elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
HAGARD:HAL, Tolstého 1, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
03.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
Objednávka |
069/2020
|
Knihy
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Ľ.Čurlejová, Hudcovce |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2020 |
|
Objednávka |
068/2020
|
Laserová tlačiareň
|
164,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Alza.sk, Bottova 7, Ba |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2020 |
|
Objednávka |
067/2020
|
Lešenie
|
466,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
BR Export, Daxnerova , Martin |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2020 |
|
Objednávka |
066/2020
|
Knihy
|
515,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Knihkupectvo,Jasenovská 2,Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
01.12.2020 |
|
Zmluva |
12DR/2020
|
Rekonštrukcia strechy
|
125 041,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
27.11.2020 |
|
Objednávka |
053/2020
|
Kostra človeka
|
192,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
B-commerce SK,s.r.o.Kružlov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
24.11.2020 |
|
Objednávka |
055/2020
|
Kníhy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Knihkupectvo,Jasenovská 2,Hé |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
Objednávka |
052/2020
|
Toner
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
ivia Balaž LM-Ink,Nemocničná 15,Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.11.2020 |
|
Objednávka |
054/2020
|
Rysovacia súprava
|
113,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
LegalSoft,s.r.o.Partizánska 34,Tur.Tep. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
23.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Ing.arch. Róbert Lajčiak |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
13.11.2020 |
|
Objednávka |
046/2020
|
Tablet grafický
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Alza.sk, Bottova 7, Ba |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.11.2020 |
|
Objednávka |
045/2020
|
Verejné obstrávanie na stavebné práce na investičnú akciu: Rekonštrukcia strechy
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Tenderteam,Vogogradská 9,PO |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.11.2020 |
|
Objednávka |
044/2020
|
Tablet grafický
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Alza.sk, Bottova 7, Ba |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.11.2020 |
|
Objednávka |
043/2020
|
Registrácia domény
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Websupport,Karadžičova 12,Ba |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
11.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
ROADS, s.r.o. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
Objednávka |
037/2020
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.10.2020 |
|
Objednávka |
036/2020
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
SynJa s.r.o.,Jantárová 30, Ké |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
20.10.2020 |
|
Objednávka |
035/2020
|
Verejné obsatrávanie
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Public tenders, s.r.o. Sibírska 2, PO |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
19.10.2020 |
|
Objednávka |
034/2020
|
Teplomer
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
TUALMED,s.r.o., Svidník |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
14.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Ing.arch. Róbert Lajčiak |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
12.10.2020 |
|
Objednávka |
029/2020
|
Brano
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Ráj kování,Štramberská 47, Ostrava |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
06.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
Objednávka |
027/2020
|
Router
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Alza |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.09.2020 |
|
Objednávka |
026/2020
|
Ochranný materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
TUALMED,s.r.o., Svidník |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
16.09.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
Objednávka |
023/2020
|
Tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
28.08.2020 |
|
Objednávka |
022/2020
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.08.2020 |
|
Objednávka |
022/2020
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.08.2020 |
|
Objednávka |
021/2020
|
Vodárensky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Uniterm, Hé |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
18.08.2020 |
|
Objednávka |
020/2020
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Krídla Fr. |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.08.2020 |
|
Objednávka |
019/2020
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Kveta Antoňáková |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.08.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
Objednávka |
014/2020
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Ing. Marek Kríž |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
15.06.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
Objednávka |
012/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
20.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
zakazky nad 1000 1.Q
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
Objednávka |
009/2020
|
Tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
10.03.2020 |
|
Objednávka |
008/2020
|
Dezinfekčné proytriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
Zmluva |
11-416818
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Union poistovňa |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
28.02.2020 |
|
Objednávka |
005/2020
|
Výmena skla
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Okna Martin, D.Klčovo |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
11.02.2020 |
|
Objednávka |
004/2020
|
Elektro materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
FOCUS-computer, Ké |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky s nizkou hodnotou 4Q
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2020 |
|
Objednávka |
055/2019
|
Objed. na prepravu osôb
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
SOU služieb, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
16.12.2019 |
|
Objednávka |
054/2019
|
Prenájom bowlingovej drahy
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
MAGGIE s.r.o., Lipová 1,Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
16.12.2019 |
|
Objednávka |
053/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
16.12.2019 |
|
Objednávka |
052/2019
|
Žaluzie,dodávka a montaž
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
S.Kočerha, Košická 1, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
13.12.2019 |
|
Objednávka |
051/2019
|
Svetelná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Snappy Desing,Podzahradna,Hurbanovo |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060282
|
Zmluva o poskytnuti grantu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
17.12.2019 |
|
Objednávka |
050/2019
|
Notebok
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Partner Retail, Klincová,BA |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
09.12.2019 |
|
Objednávka |
049/2019
|
Oprava notebooku
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Asus Na Ricnice , Ostrava |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
09.12.2019 |
|
Objednávka |
048/2019
|
Prebijanie a prečist.zvodov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
HRABČÁK-VAS SLOVAKIA, Ké |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
047/2019
|
Switch
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Alza,cz, Praha |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
045/2019
|
Darčekový kupon
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, Tomašikova 23, BA |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
Objednávka |
046/2019
|
Dialkový ovladač
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
AGEM COMPUTER,Panonska 42, BA |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
02.12.2019 |
|
Objednávka |
044/2019
|
Ubytovanie,strava
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Hotelová akadémia, Hé Gymnázium AGLS,Hé |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
Objednávka |
043/2019
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
ELECTROLAND,Cesta slobody, Vinica |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
22.11.2019 |
|
Objednávka |
042/2019
|
Sportové potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Inkore s.r.o.,Duchnovičova 18, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
20.11.2019 |
|
Zmluva |
06/2019/T
|
Zmluva o najme nebytovych priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Ing Martin Meričko |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
Zmluva |
05/2019/T
|
Zmluva o najme nebytovych priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
MUDr. Golubov Alexander |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
31.10.2019 |
|
Objednávka |
040/2019
|
Žiarovka do projekt.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Web Retail, s.r.o.Praha 2 |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
28.10.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky s nizkou hodnotou 3Q
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
Objednávka |
039/2019
|
Tlaciva
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
ŠEVT , B. Bystrica |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
08.10.2019 |
|
Objednávka |
038/2019
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Kveta Antoňáková, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
04.10.2019 |
|
Objednávka |
037/2019
|
Pracovný zošit
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Anna Nagyová , Adidovce 84 |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
02.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
Zmluva |
03/2019/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.37/hodinu |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Ing. Pajtaš Ján |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
Objednávka |
036/2019
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
09.09.2019 |
|
Zmluva |
04/2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
15.37/hodinu |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
akad. maliar Andrej Smolák |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
Objednávka |
035/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
06.09.2019 |
|
Objednávka |
034/2019
|
Výroba pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, |
|
Marian Hamrak |
pov.ved.škol. |
|
05.09.2019 |
|
Zmluva |
116/1990
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 02/2019/T
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Objednávka |
033/2019
|
Podlahova PVC
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
I.Lapotová, Hé |
|
M.Hamrák |
pov.ved.škol. |
|
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky nad 1000_2Q2019
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 06/2019
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
Objednávka |
031/2019
|
Skartácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Green Wave Recykling |
|
Marian Hamrak |
Riaditel |
|
15.07.2019 |
|
Objednávka |
029/2019
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
ŠEVT , B. Bystrica |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
14.06.2019 |
|
Objednávka |
028/2019
|
Oprava traktora
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
JARKOP, Udavské |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
06.06.2019 |
|
Objednávka |
030/2019
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Kveta Antoňáková |
|
Marian Hamrak |
Riaditel |
|
01.06.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 05/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
027/2019
|
Material na upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
026/2019
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Motocentrum Snina |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
024/2019
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
PreSpolužiakov.sk.s.r.o., BA |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
29.05.2019 |
|
Objednávka |
025/2019
|
Traktorová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
ŠTYL-IVANOV, Vranov/Top. |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
29.05.2019 |
|
Objednávka |
023/2019
|
Inzercia
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
LINI Press,s.r.o.Jasenovská 2497,Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
22.05.2019 |
|
Objednávka |
022/2019
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
ABANDON,s.r.o.,Bronzová 8, Ké |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
14.05.2019 |
|
Objednávka |
021/2019
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
02.05.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 04/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
Objednávka |
020/2019
|
Servisné práce-kosačka
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
JARKOP, Udavské |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
23.04.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zakazky s nizkou hodnotou 1Q
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
Objednávka |
019/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Tomáš Benek, Lieskovec 130 |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
08.04.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prilezitostnom spolocnom verejnom obstaravani
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Presovsh.j samospravny kraj |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
Objednávka |
017/2019
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Gaštanka, Gaštanová 2035, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
29.03.2019 |
|
Objednávka |
018/2019
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
D.Zavacká,Jilemnického sady, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
29.03.2019 |
|
Objednávka |
016/2019
|
Oprava centr.hodín
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
UEZ, s.r.o.,Tolstého 6, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
015/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
22.03.2019 |
|
Zmluva |
|
Mandatna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
JADOZ s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluvu o dielo - Ucebne A - Zateplenie obvodoveho plast'a, Gymnazium Humenne
|
212 486,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
ECCOSTONE s.r.o. |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
21.03.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo c 5/ 2019
|
dodavka stavebnych prac
|
89 601,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
PAMIR LINE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
Objednávka |
014/2019
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Kveta Antoňáková, Třebícka 7 |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
18.03.2019 |
|
Objednávka |
013/2019
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94 |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
11.03.2019 |
|
Objednávka |
012/2019
|
Zviazanie protokolov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Fajn Dizajn,Hé Gymnázium AGLS |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
08.03.2019 |
|
Objednávka |
011/2019
|
Objednávka el.revízie
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
PAMIR LINE PLUS s.r.o., Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
08.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
Objednávka |
010/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
08.02.2019 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Dodavka stavebnych prac
|
4 224,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
PAMIR LINE PLUS s.r.o. |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
06.02.2019 |
|
Objednávka |
009/2019
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Mgr.Darina Zavadská,J.sady, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
01.02.2019 |
|
Zmluva |
01/2019/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.37/hodinu |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PTAVA |
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
28.01.2019 |
|
Objednávka |
008/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
28.01.2019 |
|
Objednávka |
007/2019
|
Inzercia
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
LINI Press,s.r.o.Jasenovská 2497,Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
21.01.2019 |
|
Objednávka |
006/2019
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
CUBS plus,s.r.o.Masarykova 21,Ké |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
21.01.2019 |
|
Objednávka |
005/2019
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Ján Vancák, Hencovská 1819,Vranov/T |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
18.01.2019 |
|
Objednávka |
002/2019
|
Výlep plagátov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko, Hé |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
17.01.2019 |
|
Objednávka |
004/2019
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
KAISAR,s.r.o.Palackova 1,Bratislava |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
17.01.2019 |
|
Objednávka |
003/2019
|
Lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Rekreačné stredisko Baník, Rejdová |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
17.01.2019 |
|
Objednávka |
001/2019
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Krídla Fr. Mierová 94 |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
11.01.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
Objednávka |
079/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
17.12.2018 |
|
Zmluva |
Z201854168_Z
|
Stravne listky
|
3 597,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
077/2018
|
Grafické spracovanie výstav.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Mgr.Martin Drobňák,Drobi,Hudcovce |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
076/2018
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Mgr.M.Lavrincová,Toryská 18,BA |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
07.12.2018 |
|
Objednávka |
075/2018
|
Tlačíva
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
ŠEVT,Cementárenská16, BA |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
06.12.2018 |
|
Objednávka |
074/2018
|
Davkováč tek.mydla
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
05.12.2018 |
|
Objednávka |
073/2018
|
Darčekový kupón
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER,Tomašikova,Ba |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
04.12.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
Objednávka |
072/2018
|
Cestovné preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
SOPRA spol.s.r.o.,Partizánska, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.11.2018 |
|
Objednávka |
071/2018
|
Oprava notebooku
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Asus Czech service, Ostrava-Hrabová |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
20.11.2018 |
|
Objednávka |
070/2018
|
Panelová výstava
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Mgr.Martin Drobňák,Drobi,Hudcovce |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
19.11.2018 |
|
Objednávka |
068/2018
|
Router
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
COMPY-COM L. Mikuláš |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
Objednávka |
069/2018
|
Deratizacia
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
STAVCER s.r.o. Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
13.11.2018 |
|
Zmluva |
08/2018/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.19/hodinu |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
OBEC Lukačovce |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
066/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
D LUX Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
Objednávka |
065/2018
|
Dovolenkový lístok
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
Zmluva |
2018/2
|
Zmluva o reklame
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Objednávka |
067/2018
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Kveta Antoňáková, He |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Zmluva |
10/2018
|
Oprava osvetlenia v triedach bloku ,,B".
|
43 740,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
PAMIR LINE PLUS s.r.o. |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
10/2018
|
Faktury 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
Objednávka |
078/2018
|
Televízor LCD-LED
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
ANDREA SHOP, D.Stred |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
10.10.2018 |
|
Objednávka |
061/2018
|
Tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
09.10.2018 |
|
Objednávka |
060/2018
|
Držiak na toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
RENMAR business, Lukačovce |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
04.10.2018 |
|
Objednávka |
059/2018
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
04.10.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
Zmluva |
07/2018/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.19/hodinu |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Objednávka |
057/2018
|
El. materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
REMOOP Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
25.09.2018 |
|
Zmluva |
06/2018
|
Zmluva o prenajme nebytoveho priestoru
|
15.19/hodinu |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
3. GA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
Objednávka |
058/2018
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Lekáreň Mária Krátka 3, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
24.09.2018 |
|
Objednávka |
055/2018
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Igor Treťjakov-GLOSSA PO |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
19.09.2018 |
|
Objednávka |
056/2018
|
Knižná väzba
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
19.09.2018 |
|
Objednávka |
054/2018
|
Videokabel, držiak,napaj.kab
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Alemat.cz.s.r.o.Svetlohorská 3,Tábor |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
Objednávka |
053/20187
|
Laserová tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
PARTNER Retail,s.r.o.Klincova BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
13.09.2018 |
|
Objednávka |
052/2018
|
Nabijačka akum
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
REMOOP Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
12.09.2018 |
|
Objednávka |
050/2018
|
Audio system
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Alemat.cz.s.r.o.Svetlohorská 3,Tábor |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
10.09.2018 |
|
Objednávka |
051/2018
|
Televízor LCD-LED
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
DOMOSS TECHNIKA, Piešťany |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
10.09.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 08/2018
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
Objednávka |
047/2018
|
Switch
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
PARTNER Retail,s.r.o.Klincova BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.09.2018 |
|
Zmluva |
05/2018/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.19/hodinu |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
Objednávka |
046/2018
|
Kabel
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
EDIS s.r.o.Holý Val, Žilina |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.09.2018 |
|
Objednávka |
048/2018
|
Wifi - router
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
VVTech,s.r.o.Hviezdoslavova,B.Bystr. |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.09.2018 |
|
Objednávka |
049/2018
|
Športové náradie
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
SPORTIKA GROUP s.r.o.BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.09.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
18/45minut |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SIDAS s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
Zmluva |
04/2018/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
15.19/hodinu |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
Objednávka |
045/2018
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
31.08.2018 |
|
Objednávka |
045/2018
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
26.07.2018 |
28.08.2018 |
|
Objednávka |
043/2018
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
Kveta Antoňáová, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.08.2018 |
|
Objednávka |
043/2018
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
Kveta Antoňáová, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.08.2018 |
|
Objednávka |
044/2018
|
Vyradený nábytok
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Slovenská sporiteľňa |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
22.08.2018 |
|
Objednávka |
044/2018
|
Vyradený nábytok
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Slovenská sporiteľňa, BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
22.08.2018 |
|
Objednávka |
041/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
06.06.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
Zmluva |
03/2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
455,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
NOVA TRAINING, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
17.05.2018 |
|
Objednávka |
36/2017
|
interNETmaniaSK,s.r.o,Liptovský Mik.
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
Objednávka |
37/2017
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
Objednávka |
34/2017
|
Deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
STAVCER, Sabinovská, PO |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
35/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
031/2017
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Kveta Antoňáová, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
33/2017
|
3D písmena
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
SILOE, Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
032/2017
|
Náhradné diely na kosačku
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Jaroslav Kopčák Jarkop, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
Objednávka |
029/2017
|
Mikrofon a stojan
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Muziker,a.s.Bratislava |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
27.04.2018 |
|
Objednávka |
028/2017
|
Plastová tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
ROYAL MEDIA SK,Tolstého 4, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
26.04.2018 |
|
Objednávka |
027/2017
|
Slavnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
MS systém,Južná trieda 8 , Ké |
MB Tech BB,s.r.o.Zv.cesta,B.Bystrica |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.04.2018 |
|
Objednávka |
026/2017
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.04.2018 |
|
Objednávka |
025/2017
|
Pracovné náradie
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Tibor Koťo,Družstevná 36, Humenne |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.04.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
Objednávka |
024/2017
|
Sprej do WC
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
11.04.2018 |
|
Objednávka |
023/2017
|
Horizontálna vitrina
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Alemat.cz.s.r.o.Svetlohorská 3,Tábor |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 03/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
Objednávka |
22/2017
|
Puzdro na antény, lopta
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Sport M Plus,s.r.o.Senicka 24, BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
Objednávka |
020/2017
|
Tavná pištoľ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Marek Krivjančin, Kochanovce |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
16.03.2018 |
|
Objednávka |
019/2017
|
Drotené modely
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Ing.J.Halama,uč.pomôcky,B.Bystrica |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.03.2018 |
|
Objednávka |
018/2018
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Internet Mall,Galvaniho, BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.03.2018 |
|
Objednávka |
017/2018
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
PARTNER Retail,s.r.o.Klincova BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
08.03.2018 |
|
Objednávka |
016/2018
|
Kalkulacka
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
AXDATA,s.r.o.,Škultétyho, Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
08.03.2018 |
|
Objednávka |
015/2018
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS,s.r.o.,Michalovce |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
08.03.2018 |
|
Objednávka |
014/2018
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
MB Tech BB,s.r.o.Zv.cesta,B.Bystrica |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
08.03.2018 |
|
Objednávka |
013/2018
|
Baner
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
WM Agentúra,Štefánikova |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
06.03.2018 |
|
Objednávka |
012/2018
|
Projek.dokum.multif.ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Stavomat RS, Rimavska Sobota |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
02.03.2018 |
|
Objednávka |
011/2017
|
Led trubica
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
5.2.2018 |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
Objednávka |
010/2017
|
Sacia hadica
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Lux Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
009/2017
|
Postroj pre uprat.
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Wintex, Vranov/Topľou |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
006/2017
|
Elektro materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
REMOOP Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
004/2018
|
Elektro materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
VICTORIES s.r.o., BA |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
002/2018
|
Vodarenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
UNITERM |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
003/2018
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Kveta Antoňáová |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
001/2018
|
Výlep plagátov
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
007/2017
|
Lyžiarsky kurz- doprava
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Satel - Slovakia, Poprad |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
01.02.2018 |
|
Objednávka |
008/2017
|
Lyžiarsky kurz ubytovanie,str.
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Rekr. stredisko BANK,Rejdová |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
01.02.2018 |
|
Zmluva |
01/2018/T
|
Zmluva o najme nebytovych priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Vladimír HRISEŇKO |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
3. GA, s.r.o. |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
Objednávka |
066/2017
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Univerzal, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
22.12.2017 |
|
Objednávka |
065/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Krídla Fr |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
22.12.2017 |
|
Objednávka |
064/2017
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Krídla Fr. |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
22.12.2017 |
|
Zmluva |
Z201767079_Z
|
Zmluva stravne listky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
Objednávka |
063/2017
|
Lanka s očkom
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
TRINET Corp.Kysucke N.Mesto |
|
PaedDr.Pajtaš |
Riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Sidas, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/11
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
Objednávka |
061/2017
|
Treningová obuv
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Obuwie.pl. |
PaedDr.Pajtaš |
PaedDr.Pajtaš |
Riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
Objednávka |
060/2017
|
Archívna sponka
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Sponka s.r.o., Púchov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
24.11.2017 |
|
Objednávka |
059/2017
|
Florbalová hokejka
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
TRINET Corp.Kysucke N.Mesto |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
21.11.2017 |
|
Objednávka |
058/2017
|
Volejbalová lopta
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
ALZA, Praha |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
21.11.2017 |
|
Objednávka |
062/2017
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Kníhkup. Juhasová |
|
PaedDr.Pajtaš |
Riaditeľ |
|
20.11.2017 |
|
Objednávka |
057/2017
|
Kancelárnske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Krídla Fr. Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
Zmluva |
050/2017
|
Prenájom rekl.plôch
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Gymnázium AGLS,Hé |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
25.10.2017 |
|
Objednávka |
049/2017
|
Elektro mater.
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
25.10.2017 |
|
Zmluva |
218/2017
|
Dohoda o olympiade
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/10
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
Zmluva |
06/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o. |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
Zmluva |
05/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru Smolák
|
15/hod |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
Zmluva |
04/2017/T
|
Zmluva o najme nebytovych priestorov
|
15/hod |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/09
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
Objednávka |
048/2017
|
Elektro mater.
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
PC Business, BA |
Gymnázium AGLS,Hé |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
Objednávka |
047/2017
|
Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Acenso, Hé |
Gymnázium AGLS,Hé |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
Objednávka |
046/2017
|
Kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Krídla Fr. Hé |
Gymnázium AGLS,Hé |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
Objednávka |
044/2017
|
Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
GLOSSA, PO |
Gymnázium AGLS |
I.Pajtaš, riaditeľ |
|
|
28.08.2017 |
|
Objednávka |
045/2017
|
Skartacia dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
en Gren Wave Recycling, Nit. |
Gymnázium AGLS,Hé |
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
28.08.2017 |
|
Zmluva |
03/2017/T
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/08
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/07
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/06
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
Objednávka |
40/2017
|
Polep tabule
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Siloe PO |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Objednávka |
38/2017
|
Akumulator
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Remoop Hé |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Objednávka |
37/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Krídla Fr. Hé |
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
Zmluva |
41/2017
|
Kancelárnske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Krídla Fr. Hé |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Objednávka |
39/2017
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Krídla Fr. Hé |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Objednávka |
36/2017
|
Notebook
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
ALZA, Praha |
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
Objednávka |
35/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
Objednávka |
34/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Abel- Čadca |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.06.2017 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
Zmluva |
2017/MPC_EGO_049
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
11 484.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/05
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o dielo
|
34 710,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/5
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre učebne bloku A v nasledovnom rozsahu: zateplenie obvodového plášťa
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/04
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/03
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
1-4
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/4
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/3
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
Zmluva |
05/2017
|
Darovacia zmluva na hnutelny majetok
|
616,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
Zmluva |
04/2017
|
Darovacia zmluva na hnutelny majetok
|
309,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
Zmluva |
03/2017
|
Darovacia zmluva na hnutelny majetok
|
9 280,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/2
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
Objednávka |
02/2017
|
Objednavky 2017/2
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/02
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/2
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2017/01
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2017/2
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
Zmluva |
30
|
Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni prijimacich skusok
|
691,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru Boris Bialý - BB
|
240rocne |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
Objednávka |
001/2017
|
Odhrňanie snehu
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Správa a údrba ciest,Hé |
PaedDr.Pajtaš |
PaedDr.Pajtaš |
Riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/12
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
Zmluva |
02/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru 3. GA, s.r.o.
|
15/hod |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/12 - 2
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
Z201645440_Z
|
Zmluva stravne listky
|
3 492,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/12
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
Zmluva |
04/2016/T
|
Najomna zmluva
|
15/h |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/11
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/10
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/10
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/11
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
Zmluva |
Z201632431_Z
|
Zmluva Stolicky
|
2 517.60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
Zmluva |
03/2016
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
03/2016 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
Zmluva |
Z201628962_Z
|
Kancelarsky Nabytok
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/10
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/09
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
Zmluva |
Z201626449_Z
|
Kupna Zmluva
|
3 238,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
Zmluva |
Z201626442_Z
|
Kupna Zmluva
|
2 038,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/9
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/08
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/08-9
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/08
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/07
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
Zmluva |
Z201616659_Z
|
Kúpna zmluva nabytok do triedy
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva strecha
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/06
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/06
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/06-7
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
Zmluva |
Z201613331_Z
|
Nabytok do triedy
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/06
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2016/05
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/05
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/04 cast 2
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 201604
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/04
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
1 stvrtrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 201603
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/03 cast 3
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/03 cast 2
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/03
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 201602
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/02
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
Zmluva |
04/2016
|
Dodatok c.1 k zmluve o najme nebytovych priestorov c 04/2016
|
5/h |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
Zmluva |
04/2016
|
Zmluva o najme nebytovych priestorov
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o dielo - stavebne prace Havrila
|
4 315,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/02
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 201601
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/01 cast 2
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2016/01 cast 1
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o najme
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/12
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/12#2
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
Zmluva |
Z201539654_Z
|
Stravne poukazky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/12
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/12
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva kopirka
|
155,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva kopirka
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
Zmluva |
13/2015
|
Darovacia zmluva Rodičovská rada
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
Zmluva |
14/2015
|
Darovacia zmluva Rodičovská rada
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
Zmluva |
12/2015
|
Darovacia zmluva Rodičovská rada
|
460,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/11
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/11
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva o najme bytovych priestorov Mihalisin
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
Zmluva |
531/2015
|
Dohoda o spolupraci a organizovani sutaze
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/10
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
Zmluva |
441/2015
|
Zmluva o poskytnuti dotacie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Mesto Humenne |
|
PaedDr. Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
22.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/10
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/09
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
Zmluva |
09/2015
|
Darovacia zmluva RF elements s.r.o.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Oprava Oplotenia STAVMIX RM s.r.o.
|
24 832.90 |
bez DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
Zmluva |
10/2015
|
Darovacia zmluva Velas
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
Zmluva |
08/2015
|
Robert Lipcak Prenajom
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
Zmluva |
07/2015
|
Darovacia zmluva DLC
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
Zmluva |
06/2015
|
NZTeHricaková
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
Zmluva |
05/2015
|
Darovacia zmluva NEXIS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
Zmluva |
04/2015
|
NZTeBilík
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
Zmluva |
117/2014/1.1/OVP
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
Zmluva |
03/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/08,09
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/08
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/08
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/07
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku statu
|
2 715.36 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/06
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
Zmluva |
Z201510115_Z
|
Dodavka vypoctovej techniky
|
32 600,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Skolska technika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
Zmluva |
Z201511957_Z
|
Zmluva tonery Towdy s.r.o.
|
790,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/06,07
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/06
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/05
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/05
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/05
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury 2015/04
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2015/04
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
Zmluva |
Z20154948_Z
|
Stravenky
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201504
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury Marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
Zmluva |
01/2015
|
Darovacia zmluva Jazyk a trh práce
|
503,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury Februar 2015
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201503
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
Zmluva |
116/1990
|
Zmluva Lubisa
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201502
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury Januar 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201502
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
Zmluva |
02/2015
|
Hodor zmluva o najme
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktury December 2014
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o najme Vasilko
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201412
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
06/2014
|
Zmluva o najme Hodor
|
15/Hod |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201411
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupraci UPJS
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
Zmluva |
07/2014
|
Zmluva o najme Vasilko
|
15/Hod |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Oktober 2014
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
Zmluva |
03/2014
|
Darovacia zmluva rodicovska rada
|
3 190,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani vzdelavacich sluzieb
|
7 912,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201410
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
Zmluva |
02/2014
|
Darovacia zmluva 2
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury November 2014
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
Zmluva |
969/2014
|
Zmluva o poskytnuti dotacie
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201410
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
Zmluva |
|
TransData zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
Zmluva |
460
|
Zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
Zmluva |
|
CKM dodatok 2
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
Zmluva |
|
TransData zmluva o spolupraci - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
Zmluva |
01/2014
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury September 2014
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenajme
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201409-2
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
Objednávka |
|
Faktury September 2014 - 2
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury August 2014
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201408
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Jul 2014
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Jun 2014
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti dotacie 2
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti dotacie
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201407
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti poradenskych sluzieb
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201406
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vypozicke
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Maj 2014
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201405-2
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201405
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201405-1
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury April 2014
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 2014 04
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201404
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201403 - 4
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201403 - 3
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201403
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201403 -2
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Februar 2014
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201403
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
Objednávka |
005/14
|
Krieda,farebna,biela
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
Zmluva |
02/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov v spojení so zmluvou o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury Januar 2014
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201401
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
Zmluva |
01/2014
|
NZT Golubov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
Zmluva |
02/2014
|
NZT Vojtko
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou IV. stvrtrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
Zmluva |
SOVO-0414
|
Zmluva o dodavkach zemneho plynu
|
vidpriloha |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
Zmluva |
05/2013
|
NZ bufet Zavacka
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednavky December 2013
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
Zmluva |
01/2013
|
Prenájom kopírky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
Zmluva |
04/2013
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
Zmluva |
03/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
Zmluva |
881/2013
|
Zmluva o zapozicani didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
Objednávka |
56/2013
|
Mat.na udržbu
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
HAGARD HAL,HÉ |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky December 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky November 2013
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Oktober 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
Zmluva |
02/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Oktober 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Aug 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 20130924
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky August 2013
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Jul 2013
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Jul 2013
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava strechy
|
69 983.04 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
Zmluva |
|
Oprava strechy
|
890,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Jun 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Jun 2013
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
Zmluva |
532/2013
|
Dotacia na usporiadanie vystavy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
Zmluva |
526/2013
|
Zmluva o poskytnuti dotacie turnaj
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
Zmluva |
01/2013
|
Najomna zmluva Asta Vending
|
179.10E |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Maj 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury April 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Prenajom Ihriska
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Maj 2013
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve c2. Dejeurner
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
vid priloha
|
Faktury Marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
Objednávka |
vid priloha
|
Objednavky April 2013 II
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky April 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
Zmluva |
NJ-HE-12-26--02-2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
78/Kurz |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
Zmluva |
20-000064602PO2013
|
O dodavke vody
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
Objednávka |
vid priloha
|
Objednavky Marec 2013 II
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Februar 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
Zmluva |
516
|
Dodatok k zmluve c. 516 technicke sluzby Humene
|
804,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury Januar 2013
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Februar 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Dar - Studentsky servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Najom Belcak
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Najom Pipak
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Najom Ufnar
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktury December 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky Januar 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky December 2012
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
Zmluva |
01/2012
|
Ragas s.r.o
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
1/2012
|
UEZ s.r.o.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
2/2012
|
UEZ s.r.o.
|
1 474,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
Objednávka |
|
Objednavky December 2012
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktury November 2012
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednavky December 2012
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktury Oktober 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201211 - vid priloha
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktury za September 2012
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201210 - vid priloha
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
Zmluva |
|
Vladimir Ufnar
|
15/hod |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Pipak Peter
|
15/hod |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
Zmluva |
NJ-HE-11-17-09-2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Preprava cenin
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednavky 201209 - vid priloha
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktury za August 2012
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
Faktúra |
Vidpriloha
|
Faktury Jul 2012
|
Vidpriloha |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
Vid priloha
|
Faktury Jun 2012
|
Vidpriloha |
s DPH |
Vid priloha
|
Vid priloha
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
Faktúra |
G1200086
|
Maria Hrisenkova
|
291,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
0112049792
|
Cheque Dejeurner
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
310471206
|
Zdruzenie pouzivatelov Slovenskej akad. dat. siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
8003015358
|
CSOB poistovna - rekapitulacia splatok
|
389,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
1738175859
|
Telecom
|
131,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
7738186089
|
Telecom
|
25,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
9738176087
|
Telecom
|
21,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
20120282
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
7205082103
|
Telecom
|
19,91 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
7327312702
|
SPP
|
4,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
350HL/61/12
|
Narodny ustav celozivotneho vzdelavania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
3621200878
|
Versity
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
201202747
|
Kridla s.r.o.
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
12FV200090
|
UEZ, s.r.o.
|
10,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
20,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
0112041557
|
Cheque Dejeurner
|
2 280.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
1/2012
|
Kadylakova Helena
|
60,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
20120413
|
Tomas Benek
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
2115920612
|
Vychodoslovenska Vodarenska spolocnost a.s.
|
804,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
7413746833
|
SPP
|
4 001.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
3621200985
|
Versity
|
193,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE
|
-451,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
20120220
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
212040178
|
Asseco Solutions a.s.
|
387,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
20120373
|
Tomas Benek
|
365,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
22,97 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
27,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
G1200040
|
Maria Hrisenkova
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
G1200048
|
Maria Hrisenkova
|
310,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
20120241
|
Tomas Benek
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
VF120521
|
Signo s.r.o.
|
9,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
120007
|
Ing. Lubomir Cervenak - LC
|
277,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
2012101
|
David Vorcak
|
31,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
F12005426
|
Unicredit Bank Slovakia, a.s.
|
46,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Objednávka |
019/2012
|
Kridla s.r.o. - toaletny papier
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
|
Vychodoslovenska Vodarenska spolocnost a.s.
|
640,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
7412777075
|
SPP - preddsavky za buduce obdobie 4/2012
|
4 001.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE
|
276,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
Faktúra |
20120157
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
118
|
Technicke sluzby mesta Humenne
|
308,55 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
0006/2012
|
Andrej Jakubov - KOMJAK
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
12054
|
Jan Vajs - DREVONAX
|
58,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
|
EDOS-PEM Skolenie - Konsolidovana uzavierka
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
0112031417
|
Cheque Dejeurner
|
2 280.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
201201745
|
Kridla s.r.o.
|
73,88 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
2210019616
|
Vychodoslovenska Vodarenska spolocnost a.s.
|
769,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
12131
|
Vihorlat press s.r.o.
|
35,88 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
1122202166
|
Sevt a.s.
|
54,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Objednávka |
017/2012
|
Q Comp s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
120065
|
Juraj Vargha - VARPEX
|
131,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
0702012
|
Regionalne Vzdelavacie Centrum
|
23,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
012110779-01-02-5
|
Telecom
|
20,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Zmluva |
04/2012
|
Boris Bialy - BB
|
132zasluzbyrocne.20/m2rocne |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Objednávka |
014/2012
|
Jan Vajs - DREVONAX - rohoz
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Objednávka |
|
Cheque Dejeurner
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Objednávka |
012/2012
|
Signo s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
013/2012
|
Regionalne Vzdelavacie Centrum - publikacia
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
7327259508
|
SPP
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
806835
|
ILLE-Papier-Service SK
|
42,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
30,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
24,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
131,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
460012
|
Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
201201190
|
Kridla s.r.o.
|
18,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
201201372
|
Kridla s.r.o.
|
31,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
120044
|
Juraj Vargha - VARPEX
|
40,85 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
20120141
|
Tomas Benek
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
1202100070
|
Boxed sk, s.r.o.
|
1 334.40 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Objednávka |
|
Anna Cupáková
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Objednávka |
011/2012
|
Kridla s.r.o. Baterie, Krieda
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Objednávka |
010/2012
|
Juraj Vargha - VARPEX - Toner
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
3/2012
|
Hura Ladislav
|
46,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
7413736890
|
SPP
|
4 001.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Objednávka |
009/2012
|
Kridla s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Zdruzenie pouzivatelov Slovenskej akad. dat. siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
187,20 |
s DPH |
20120093
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
120800003
|
Marsann IT, s.r.o.
|
525,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
22,69 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP Preddavky oznamenie
|
4 001.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE
|
94,22 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
|
CSOB poistné
|
389,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VVS
|
745,75 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
|
Boxed sk, s.r.o. pocitace
|
1 334,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Objednávka |
007/12
|
Kridla s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE
|
94,22 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
Objednávka |
004/12
|
Juraj Vargha - VARPEX
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve Vaclav Hnat
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP_01_2012
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE_01_2012
|
462,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
UEZ_01_2012
|
41,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom_01_2012
|
21,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom4_01_2012
|
21,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom3_01_2012
|
18,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom2_01_2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Dejeurner_12_2011
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Ille_01_2012_
|
50,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Asseco_01_2012
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP_12_2011
|
3 225.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
FakturaVSE_12_2011
|
199,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
DeJeurner_11_2011
|
1 995.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VVS_01_2012
|
596,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP_11_2011
|
3 225.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
HSV_11_2011
|
12 191.15 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
STP_12_2011
|
3 700.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
STPMichalovce_12_2011
|
3 700.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE_11_2011
|
1 169.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP_11_2011
|
3 225.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE_10_2011
|
1 169.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP_10_2011
|
3 225.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
DeJeurner_10_2011
|
3 135.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
31,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
25,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE
|
517,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Cheque Dejeurner
|
1 710.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Sevt a.s.
|
92,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Maria Hrisenkova
|
257,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Tomas Benek
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Juris Dat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
SPP
|
4 001.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
|
201202 - ZmluvaDarovaciaStudentskyServis
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE_01_2012
|
1 573.23 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
Zmluva |
|
201202 - Prenájom Telocvične
|
10Eur/hod |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Asseco Solutions a.s.
|
964,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Telecom
|
19,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Kridla s.r.o.
|
7,33 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
VSE_01_2012
|
517,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Kridla s.r.o.
|
7,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Kridla s.r.o.
|
8,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
195,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Ajfa + Avis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Poradca Podnikatela
|
38,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
Zmluva |
|
201201 - ZmluvaBufet
|
240eur / rok |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Versity
|
25,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
Zmluva |
03/2011
|
2012 Nubium - Prenajom
|
498 Eur / Rok |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
Zmluva |
|
201111 - NajomnaZmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HSV_12_2011
|
12 191.15 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2011 |
|
Zmluva |
|
201110 - Bezbarierove upravy skoly
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_09_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
Zmluva |
|
201108 - MandatnaZmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_08_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
Faktúra |
|
faktury_07_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2011 |
|
Zmluva |
|
201107 - ZmluvaODielo
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
201106 - Stavebne upravy posilovne
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_06_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
Faktúra |
|
faktury_05_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
Objednávka |
|
objednavky_04_2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_04_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2011 |
|
Objednávka |
|
objednavky_03_2011
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_03_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
Objednávka |
|
objednavky_02_2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury_02_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
Objednávka |
|
objednavky_01_2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
201101 - Prenajom pozemku Nubium
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telecom
|
131,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
090/2021
|
Deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
DLC, s.r.o. |
|
|
Sabinovská 58/5124 , Prešov 080 03 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
005/2018
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
19.12018 |
|
|
M.Migaľ,Majerovce 134 |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
86/2023
|
nákup - výkresy
|
11,90 |
s DPH |
|
|
1110.2023 |
|
|
TESCO STORIES SR, a.s. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |